Комиссионер:
| Наименование | Sigma Nexus s.r.o. |
| Рег. номер (IČO) | 234 16 327 |
| Юридический адрес | Plzeňská 3352/156, 150 00 Praha 5, Czech Republic |
| Представитель | [ИМЯ И ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ SIGMA NEXUS] |
| info@sigmanexus.cz | |
| Телефон | +420 606 363 186 |
(далее — «Комиссионер»)
Комитент:
| Наименование | [НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ КЛИЕНТА] |
| Рег. номер (IČO) | [РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР КЛИЕНТА] |
| Юридический адрес | [ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС КЛИЕНТА] |
| Представитель | [ИМЯ И ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА] |
| [EMAIL КЛИЕНТА] | |
| Телефон | [ТЕЛЕФОН КЛИЕНТА] |
(далее — «Комитент»)
2.1. Комиссионер обязуется от своего имени, но за счёт Комитента осуществлять приобретение товаров у третьих лиц (поставщиков) по отдельным письменным поручениям Комитента. 1
2.2. Комитент обязуется предоставить Комиссионеру необходимые денежные средства для исполнения каждого поручения и выплатить комиссионное вознаграждение в порядке, установленном настоящим Договором.
2.3. Категории товаров: [ОПИСАНИЕ КАТЕГОРИЙ ТОВАРОВ].
3.1. Денежные средства, перечисляемые Комитентом Комиссионеру для исполнения поручений, являются целевыми доверенными средствами и остаются собственностью Комитента до момента их расходования в соответствии с поручением. 2
3.2. Доверенные средства не являются доходом (выручкой) Комиссионера и учитываются в бухгалтерском учёте Комиссионера как обязательства перед Комитентом.
3.3. Доверенные средства используются исключительно для оплаты поставщикам в рамках исполнения конкретного поручения Комитента. Комиссионер не вправе распоряжаться ими в иных целях.
3.4. Неизрасходованный остаток доверенных средств подлежит возврату Комитенту в течение 5 рабочих дней после завершения расчётов по поручению, за вычетом удержанного комиссионного вознаграждения (если применимо).
4.1. Для каждой сделки Комитент направляет Комиссионеру письменное поручение, содержащее: наименование и спецификацию товара, предполагаемого поставщика (при наличии), максимальный бюджет, условия и адрес доставки. 3
4.2. Комиссионер на основании полученного поручения заключает с поставщиком договор купли-продажи от своего имени, но за счёт Комитента.
4.3. Оплата поставщику производится из доверенных средств Комитента.
4.4. Товар доставляется напрямую от поставщика Комитенту или указанному им лицу. Комиссионер не является грузоотправителем или грузополучателем товара.
4.5. Комиссионер обязан действовать с профессиональной тщательностью, защищать интересы Комитента и приобретать товар на максимально выгодных условиях в пределах полученного поручения. 4
5.1. За исполнение каждого поручения Комиссионер имеет право на вознаграждение в размере 0,5% от суммы, перечисленной поставщику по соответствующему поручению. 5
5.2. Вознаграждение выплачивается одним из следующих способов (по согласованию сторон для каждого поручения):
5.3. Комиссионное вознаграждение является единственным доходом Комиссионера по настоящему Договору. Комиссионер не взимает наценку на стоимость товара.
5.4. К сумме комиссионного вознаграждения может быть добавлен налог на добавленную стоимость (DPH) в соответствии с применимым законодательством. 6
6.1. После завершения каждой сделки Комиссионер в срок не позднее 10 рабочих дней предоставляет Комитенту письменный отчёт, содержащий: 7
6.2. Комиссионер прилагает к отчёту копии: договора с поставщиком, инвойсов поставщика, подтверждений оплаты и документов о доставке товара.
6.3. Комитент вправе запросить дополнительные пояснения или документы в течение 10 рабочих дней с момента получения отчёта.
7.1. Комиссионер организует доставку товара напрямую от поставщика Комитенту или указанному Комитентом лицу по адресу, указанному в поручении.
7.2. Приёмка товара подтверждается документом о доставке, подписанным Комитентом или его уполномоченным представителем.
7.3. С момента передачи товара Комитенту (или указанному им лицу) обязательства Комиссионера по соответствующему поручению в части поставки считаются выполненными.
8.1. Комиссионер не приобретает право собственности на товар. Товар не учитывается на балансе Комиссионера. 8
8.2. Комиссионер не является грузоотправителем, грузополучателем или стороной договоров перевозки товара.
8.3. Комиссионер выполняет исключительно функцию организации сделки и расчётов между Комитентом и поставщиком. 9
8.4. Отношения между сторонами не являются договором купли-продажи, дистрибуции или агентским договором иного типа.
9.1. Комиссионер несёт ответственность за:
9.2. Комиссионер не несёт ответственности за действия или бездействие поставщиков, за качество и комплектность товара, за нарушение сроков поставки поставщиком, — за исключением случаев выбора заведомо ненадёжного поставщика вопреки интересам Комитента.
9.3. Ответственность Комиссионера по настоящему Договору ограничена суммой полученного комиссионного вознаграждения по соответствующему поручению.
9.4. Ни одна из сторон не несёт ответственности за косвенные убытки, упущенную выгоду или штрафные санкции, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего Договора.
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (войны, санкции, стихийные бедствия, решения государственных органов), возникшими после заключения Договора.
10.2. Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней с момента их наступления.
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и заключается на неопределённый срок.
11.2. Любая из сторон вправе расторгнуть Договор путём письменного уведомления другой стороны не менее чем за 30 календарных дней до даты расторжения.
11.3. Расторжение Договора не прекращает обязательства сторон по поручениям, находящимся в процессе исполнения на дату расторжения. Такие поручения исполняются до завершения с предоставлением финального отчёта.
11.4. При расторжении Комиссионер обязан в течение 10 рабочих дней вернуть Комитенту все неизрасходованные доверенные средства и передать все относящиеся к поручениям документы.
12.1. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам коммерческую информацию, ставшую им известной в ходе исполнения настоящего Договора, включая условия сделок, цены, реквизиты контрагентов и объёмы поставок.
12.2. Обязательство конфиденциальности сохраняет силу в течение 2 лет после прекращения действия настоящего Договора.
12.3. Ограничения конфиденциальности не распространяются на информацию, раскрытие которой требуется в силу закона, решения суда или запроса компетентного государственного органа.
13.1. Настоящий Договор регулируется правом Чешской Республики. 10
13.2. Все споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению компетентными судами Чешской Республики по месту нахождения Комиссионера.
13.3. До обращения в суд стороны обязуются предпринять попытку урегулирования спора путём переговоров в течение 30 календарных дней с момента направления письменной претензии.
14.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
14.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в письменной форме, подписанной обеими сторонами.
14.3. Приложения к настоящему Договору, подписанные обеими сторонами, являются его неотъемлемой частью. В том числе: каждое поручение Комитента и каждый отчёт Комиссионера.
14.4. Язык Договора — русский. В случае расхождения в толковании приоритет имеют чешские правовые термины в их значении по Občanskému zákoníku. 11
14.5. Если какое-либо положение настоящего Договора будет признано недействительным, это не влияет на действительность остальных положений.
Комиссионер:
Sigma Nexus s.r.o.
Комитент:
[НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ]
| Наименование | [НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ КЛИЕНТА] |
| Рег. номер (IČO) | [РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР КЛИЕНТА] |
| Юридический адрес | [ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС КЛИЕНТА] |
| Представитель | [ИМЯ И ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА] |
| [EMAIL КЛИЕНТА] | |
| Телефон | [ТЕЛЕФОН КЛИЕНТА] |
| Наименование | Sigma Nexus s.r.o. |
| Рег. номер (IČO) | 234 16 327 |
| Юридический адрес | Plzeňská 3352/156, 150 00 Praha 5, Czech Republic |
| Представитель | [ИМЯ И ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ SIGMA NEXUS] |
| info@sigmanexus.cz | |
| Телефон | +420 606 363 186 |
Комитент поручает Комиссионеру от своего имени, но за счёт Комитента, приобрести следующий товар: 1
| 1. Наименование товара | [НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА] |
| 2. Описание / спецификация | [ОПИСАНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, СТАНДАРТЫ] |
| 3. Количество | [КОЛИЧЕСТВО] |
| 4. Предполагаемый поставщик | [НАИМЕНОВАНИЕ ПОСТАВЩИКА] 2 |
| 5. Максимальный бюджет | [СУММА] [ВАЛЮТА] |
| 6. Условия поставки | [БАЗИС INCOTERMS, АДРЕС ДОСТАВКИ] |
| 7. Грузополучатель | [НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЯ] |
| 8. Желаемый срок поставки | [СРОК] |
| 9. Особые указания | [ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИЛИ ТРЕБОВАНИЯ] |
Комитент обязуется перечислить доверенные средства 3 в сумме [СУММА] [ВАЛЮТА] на расчётный счёт Комиссионера в течение 5 рабочих дней с даты настоящего Поручения.
Банковские реквизиты Комиссионера:
| Получатель | Sigma Nexus s.r.o. |
| IBAN | IE18 AFEE 9903 9557 4651 50 |
| BIC / SWIFT | AFEEIE2DXXX |
| Банк | Associated Foreign Exchange Ireland Limited |
| Адрес банка | Third Floor, Latin Hall, Golden Lane, Dublin 8, Ireland |
Комиссионер подтверждает принятие настоящего Поручения к исполнению. 4
Комитент:
[НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ]
Комиссионер:
Sigma Nexus s.r.o.
Покупатель:
| Наименование | Sigma Nexus s.r.o. |
| Рег. номер (IČO) | 234 16 327 |
| Юридический адрес | Plzeňská 3352/156, 150 00 Praha 5, Czech Republic |
| Представитель | [ИМЯ И ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ SIGMA NEXUS] |
| info@sigmanexus.cz | |
| Телефон | +420 606 363 186 |
(далее — «Покупатель»)
Поставщик:
| Наименование | [НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ ПОСТАВЩИКА] |
| Рег. номер (IČO) | [РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ПОСТАВЩИКА] |
| Юридический адрес | [ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ПОСТАВЩИКА] |
| Представитель | [ИМЯ И ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПОСТАВЩИКА] |
| [EMAIL ПОСТАВЩИКА] | |
| Телефон | [ТЕЛЕФОН ПОСТАВЩИКА] |
(далее — «Поставщик»)
2.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется оплатить товар в соответствии с условиями настоящего Договора. 1
2.2. Наименование, количество, технические характеристики, цена и сроки поставки товара определяются в отдельных инвойсах (счетах) и/или спецификациях, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.3. Настоящий Договор является рамочным. Каждый акцептованный инвойс или подписанная спецификация формирует отдельное обязательство по поставке.
3.1. Цена товара устанавливается в инвойсах Поставщика в валюте, согласованной Сторонами для конкретной поставки.
3.2. Оплата производится банковским переводом на расчётный счёт Поставщика в течение 5 рабочих дней с момента получения инвойса, если иной срок не указан в инвойсе.
3.3. Оплата может осуществляться полностью или частично за счёт средств третьих лиц, переданных Покупателю для исполнения обязательств по приобретению товара. 2
3.4. Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с его расчётного счёта.
4.1. Товар поставляется напрямую третьему лицу (грузополучателю), указанному Покупателем в письменном уведомлении или в соответствующем инвойсе. 3
4.2. Покупатель вправе для каждой поставки указать иного грузополучателя и адрес доставки путём письменного уведомления не позднее 3 рабочих дней до согласованной даты отгрузки.
4.3. Условия поставки определяются по правилам Incoterms 2020, конкретный базис поставки указывается в каждом инвойсе или спецификации. При отсутствии указания применяется базис FCA (склад Поставщика). 4
4.4. Покупатель не осуществляет фактического приёма товара. Приёмка производится грузополучателем, указанным Покупателем.
5.1. Право собственности на товар и риск случайной гибели или повреждения переходят в соответствии с применимым базисом поставки Incoterms 2020.
5.2. Покупатель не принимает товар на свой баланс и не осуществляет его хранение. Товар передаётся непосредственно грузополучателю, указанному Покупателем.
6.1. Организация транспортировки товара осуществляется Поставщиком или третьим лицом в соответствии с согласованным базисом Incoterms 2020.
6.2. Покупатель не является стороной договора перевозки, не выступает в качестве грузоотправителя или грузополучателя.
6.3. Транспортные документы (CMR, коносамент, авианакладная) оформляются с указанием грузополучателя, назначенного Покупателем, без указания Покупателя в качестве участника перевозки.
7.1. Поставщик гарантирует, что товар соответствует согласованным спецификациям, не имеет дефектов и пригоден для обычного использования по назначению.
7.2. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты поставки товара грузополучателю, если иной срок не указан в спецификации.
7.3. Рекламации по качеству и комплектности направляются Поставщику в письменной форме в течение 10 рабочих дней с момента обнаружения недостатка.
7.4. Покупатель вправе передать гарантийные права конечному грузополучателю товара. Поставщик обязуется принимать рекламации непосредственно от грузополучателя при наличии письменного уведомления Покупателя о такой передаче.
8.1. Поставщик несёт ответственность за качество, комплектность товара и соблюдение согласованных сроков поставки.
8.2. В случае просрочки поставки Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости несвоевременно поставленного товара за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости соответствующей поставки.
8.3. Ни одна из Сторон не несёт ответственности перед другой Стороной за косвенные убытки и упущенную выгоду.
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (войны, стихийные бедствия, санкции, эмбарго, решения государственных органов), возникшими после заключения Договора.
9.2. Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, обязана уведомить другую Сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней с момента их наступления.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 90 календарных дней, каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения затронутых обязательств без возмещения убытков другой Стороне.
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и заключается на неопределённый срок.
10.2. Любая из Сторон вправе расторгнуть Договор путём письменного уведомления другой Стороны не менее чем за 30 календарных дней до даты расторжения.
10.3. Расторжение Договора не прекращает обязательства Сторон по оплаченным и/или отгруженным поставкам, находящимся в процессе исполнения на дату расторжения.
11.1. Настоящий Договор регулируется правом Чешской Республики. 5
11.2. Все споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению компетентными судами Чешской Республики по месту нахождения Покупателя.
11.3. До обращения в суд Стороны обязуются предпринять попытку урегулирования спора путём переговоров в течение 30 календарных дней с момента направления письменной претензии.
12.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в письменной форме, подписанной обеими Сторонами.
12.3. Инвойсы, спецификации и письменные уведомления, акцептованные обеими Сторонами, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
12.4. Язык Договора — русский. В случае расхождения в толковании приоритет имеют чешские правовые термины в их значении по законодательству Чешской Республики. 6
12.5. Если какое-либо положение настоящего Договора будет признано недействительным, это не влияет на действительность остальных положений.
Покупатель:
Sigma Nexus s.r.o.
Поставщик:
[НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ]
Поставщик: [НАИМЕНОВАНИЕ ПОСТАВЩИКА]
Грузополучатель (Комитент): [НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА]
Комиссионер: Sigma Nexus s.r.o.
| Наименование товара | [НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА] |
| Количество | [КОЛИЧЕСТВО] |
| Дата доставки | [ДАТА ДОСТАВКИ] |
| Место доставки | [АДРЕС ДОСТАВКИ КЛИЕНТА] |
| Транспортная компания | [СПОСОБ ДОСТАВКИ] |
| Транспортный документ | [НОМЕР CMR / НАКЛАДНОЙ] |
Товар доставлен напрямую от Поставщика Грузополучателю. Комиссионер (Sigma Nexus s.r.o.) не осуществлял приёмку, хранение или отправку товара. 1
Товар получен в надлежащем состоянии. Замечания: [ЗАМЕЧАНИЯ ИЛИ «БЕЗ ЗАМЕЧАНИЙ»]
Поставщик (отправил):
[НАИМЕНОВАНИЕ]
Грузополучатель (получил):
[НАИМЕНОВАНИЕ]
Комиссионер (к сведению):
Sigma Nexus s.r.o.
| Наименование | Sigma Nexus s.r.o. |
| Рег. номер (IČO) | 234 16 327 |
| Юридический адрес | Plzeňská 3352/156, 150 00 Praha 5, Czech Republic |
| info@sigmanexus.cz | |
| Телефон | +420 606 363 186 |
| Наименование | [НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА] |
| Рег. номер | [РЕГ. НОМЕР] |
| Юридический адрес | [АДРЕС] |
| Представитель | [ИМЯ И ДОЛЖНОСТЬ] |
| [EMAIL] | |
| Телефон | [ТЕЛЕФОН] |
| Комиссионный договор | № [НОМЕР] от [ДАТА] |
| Поручение комитента | № [НОМЕР] от [ДАТА] |
Комиссионное вознаграждение за организацию приобретения товара по Поручению комитента № [НОМЕР].
| Сумма сделки (оплата поставщику) | [СУММА СДЕЛКИ] [ВАЛЮТА] |
| Ставка комиссии | 0,5% |
| Комиссионное вознаграждение | [СУММА КОМИССИИ] [ВАЛЮТА] |
Sigma Nexus s.r.o. не является плательщиком DPH на дату выставления настоящего инвойса.
К оплате: [СУММА КОМИССИИ] [ВАЛЮТА]
При изменении налогового статуса: EU B2B с VAT ID — reverse charge; non-EU — 0%; CZ — +21% DPH. 1
Срок оплаты: 10 рабочих дней с даты инвойса. Альтернативно: удержание из доверенных средств Комитента.
| Получатель | Sigma Nexus s.r.o. |
| IBAN | IE18 AFEE 9903 9557 4651 50 |
| BIC / SWIFT | AFEEIE2DXXX |
| Банк | Associated Foreign Exchange Ireland Limited |
Выставил: [ИМЯ И ДОЛЖНОСТЬ]
Подпись: _________________________
Печать (М.П.)
Комиссионер: Sigma Nexus s.r.o., IČO 234 16 327
Комитент: [НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА]
| Дата | Номер операции | Сумма | Валюта |
| [ДАТА] | [НОМЕР] | [СУММА] | [ВАЛЮТА] |
| Итого получено: | [ИТОГО] | [ВАЛЮТА] | |
| № | Описание | Получатель | Инвойс № | Сумма |
| 1 | Оплата товара | [ПОСТАВЩИК] | [НОМЕР] | [СУММА] |
| Итого расходов: | [ИТОГО] | |||
| Сумма поставщику | [СУММА] [ВАЛЮТА] |
| Ставка комиссии | 0,5% |
| Сумма комиссии | [СУММА КОМИССИИ] [ВАЛЮТА] |
| Инвойс на комиссию | № [НОМЕР] от [ДАТА] |
| Получено от Комитента | [A] |
| Перечислено поставщику | [B] |
| Комиссионное вознаграждение | [C] |
| Остаток к возврату Комитенту | [A − B − C] |
| Дата возврата остатка | [ДАТА] |
Комиссионер:
Sigma Nexus s.r.o.
Комитент:
[НАИМЕНОВАНИЕ]
| Company name | [SUPPLIER COMPANY NAME] |
| Reg. number | [SUPPLIER REGISTRATION NUMBER] |
| Tax ID / VAT | [SUPPLIER TAX ID / VAT, IF APPLICABLE] |
| Address | [SUPPLIER ADDRESS] |
| Representative | [SUPPLIER REPRESENTATIVE] |
| [SUPPLIER EMAIL] | |
| Phone | [SUPPLIER PHONE] |
| Company name | Sigma Nexus s.r.o. |
| IČO | 234 16 327 |
| Address | Plzeňská 3352/156, 150 00 Praha 5, Czech Republic |
| info@sigmanexus.cz | |
| Phone | +420 606 363 186 |
| Company name | [CLIENT COMPANY NAME] |
| Address | [CLIENT ADDRESS] |
| Contact person | [CLIENT CONTACT PERSON] |
| Purchase Contract | № [CONTRACT NUMBER] dated [CONTRACT DATE] |
| Client Order | № [ORDER NUMBER] dated [ORDER DATE] |
| № | Description | Qty | Unit Price | Total |
| 1 | [GOODS DESCRIPTION] | [QTY] | [PRICE] | [TOTAL] |
| TOTAL: | [TOTAL AMOUNT] [CURRENCY] | |||
Incoterms 2020: [INCOTERMS BASIS]
Delivery directly to End Buyer at: [DELIVERY ADDRESS]
Payment by Sigma Nexus s.r.o. via bank transfer within 5 business days from invoice receipt.
| Beneficiary | [SUPPLIER COMPANY NAME] |
| Bank name | [BANK NAME] |
| IBAN | [IBAN] |
| BIC / SWIFT | [SWIFT] |
Issued by: [SUPPLIER REPRESENTATIVE]
Signature: _________________________
Date: [DATE]
| Наименование | [НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА] |
| Рег. номер (IČO) | [РЕГ. НОМЕР] |
| Юридический адрес | [АДРЕС] |
| Представитель | [ИМЯ И ДОЛЖНОСТЬ] |
| [EMAIL] | |
| Телефон | [ТЕЛЕФОН] |
| Наименование | Sigma Nexus s.r.o. |
| Рег. номер (IČO) | 234 16 327 |
| Юридический адрес | Plzeňská 3352/156, 150 00 Praha 5, Czech Republic |
| Представитель | [ИМЯ И ДОЛЖНОСТЬ] |
| info@sigmanexus.cz | |
| Телефон | +420 606 363 186 |
| Сумма | [СУММА ПЛАТЕЖА] |
| Валюта | [ВАЛЮТА] |
| Дата поступления | [ДАТА] |
| Номер операции | [НОМЕР ОПЕРАЦИИ] |
| Расчётный счёт получателя | IE18 AFEE 9903 9557 4651 50 |
Настоящим Комиссионер подтверждает, что:
1. Полученные средства являются целевыми доверенными средствами Комитента. 1
2. Указанные средства не являются доходом (выручкой) Комиссионера и не подлежат включению в его налоговую базу в качестве дохода.
3. Средства предназначены исключительно для исполнения Поручения № [НОМЕР ПОРУЧЕНИЯ] от [ДАТА].
4. Средства учитываются в бухгалтерском учёте Комиссионера как обязательства перед Комитентом. 2
5. Неизрасходованный остаток подлежит возврату Комитенту в течение 5 рабочих дней после завершения расчётов.
Комитент:
[НАИМЕНОВАНИЕ]
Комиссионер:
Sigma Nexus s.r.o.
| Наименование | Sigma Nexus s.r.o. |
| Рег. номер (IČO) | 234 16 327 |
| Юридический адрес | Plzeňská 3352/156, 150 00 Praha 5, Czech Republic |
| Представитель | [ИМЯ И ДОЛЖНОСТЬ] |
| info@sigmanexus.cz | |
| Телефон | +420 606 363 186 |
| Наименование | [НАИМЕНОВАНИЕ ПОСТАВЩИКА] |
| Рег. номер (IČO) | [РЕГ. НОМЕР] |
| Юридический адрес | [АДРЕС] |
| Представитель | [ИМЯ И ДОЛЖНОСТЬ] |
| [EMAIL] | |
| Телефон | [ТЕЛЕФОН] |
| Сумма оплаты | [СУММА] |
| Валюта | [ВАЛЮТА] |
| Дата платежа | [ДАТА] |
| Номер п/п | [НОМЕР] |
| Счёт отправителя | IE18 AFEE 9903 9557 4651 50 |
| Счёт получателя | [IBAN ПОСТАВЩИКА] |
| Банк получателя | [БАНК ПОСТАВЩИКА] |
| Назначение платежа | Payment under Contract No. [НОМЕР], Invoice No. [НОМЕР] |
3.1. Оплата произведена из доверенных средств Комитента, переданных Покупателю для исполнения поручения по приобретению товара. 1
3.2. Перечисленные средства не являются собственными средствами Покупателя.
3.3. Оплата осуществлена во исполнение Поручения комитента № [НОМЕР ПОРУЧЕНИЯ] от [ДАТА].
3.4. Комитент: [НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА].
Покупатель:
Sigma Nexus s.r.o.
Поставщик:
[НАИМЕНОВАНИЕ]
Sigma Nexus s.r.o. действует как komisionář (комиссионер) в соответствии с §2455–2470 Občanského zákoníku. Компания действует vlastním jménem na účet komitenta.
| Операция | Классификация | Счёт |
| Поступление от клиента | Обязательство (závazek), НЕ выручка | Кт 379 |
| Оплата поставщику | Погашение обязательства, НЕ расход | Дт 379 |
| Комиссия | Доход (výnos) | Кт 602 |
| Операция | Дебет | Кредит | Сумма |
| Получение от клиента | 221 (Bankovní účet) | 379 (Jiné závazky) | 100 000 EUR |
| Оплата поставщику | 379 (Jiné závazky) | 221 (Bankovní účet) | 99 500 EUR |
| Начисление комиссии | 379 (Jiné závazky) | 602 (Provize) | 500 EUR |
Контроль: Сальдо счёта 379 = 100 000 − 99 500 − 500 = 0. В P&L отражается только 500 EUR.
| CIT (daň z příjmu) | Налоговая база = только комиссия |
| DPH | Sigma Nexus не является плательщиком DPH. При регистрации: EU B2B = reverse charge, export = 0%, CZ = 21% на комиссию |
| Výkaz zisku a ztráty | Выручка = только комиссия. Оборот 99 500 не отражается в P&L. |
Минимум 10 лет — бухгалтерские документы (Zákon o účetnictví). 3–10 лет — налоговые документы (Daňový řád).
Единый реестр всех комиссионных сделок. Каждая строка = один полный цикл сделки. Используется для: внутреннего контроля, сверки с банковскими выписками, подготовки к налоговым проверкам.
| 1 | Поручение получено |
| 2 | Средства получены |
| 3 | Оплата поставщику |
| 4 | Товар доставлен |
| 5 | Отчёт выдан |
| 6 | Завершено |
| № | Дата | Комитент | № Поручения | Получено (сумма) | Поставщик | Оплачено (сумма) | Доставка | Комиссия | Остаток | № Отчёта | Статус |
| SN-____-001 | |||||||||||
| SN-____-002 | |||||||||||
| SN-____-003 | |||||||||||
| SN-____-004 | |||||||||||
| SN-____-005 |
| Получено | Оплачено поставщикам | Комиссия | Остатки | |
| EUR | ||||
| USD |
Контроль: Получено = Оплачено поставщикам + Комиссия + Остатки